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惠州 · 大亚湾
5-10 年
大专
招 1 人
发布于 2022-08-16
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岗位职责
岗位职责:1、负责组织对集团各中心部门、各事业单位的内部控制制度和系统健全性、合理性、合法性、科学性、适应性、成本效益性及运行过程中的有效性、遵循性、准确性进行分析、检查、测试及评价,并提出改善建议。2、负责组织对集团各中心部门、各事业单位的资讯的可靠性、完整性进行审计监督,并负责抽检ERP相关资料实施重点监控。3、负责组织审计集团各中心部门、各事业单位的管理决策及公司政策、规章制度、计划和预算的落实及执行情况,促进经营活动健康发展。4、负责跟踪检查集团下属公司落实外部审计机构审计意见的情况及集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。5、负责向管理层及董事会汇报重要审计发现及内审计部管理工作情况。任职资格:1、大专以上学历,持有中级以上财务相关资质,注册会计师优先。2、熟悉ERP系统操作,熟练运用各类办公软件及相关财务软件,有较强的规划、分析、协调、判断及沟通能力。3、熟练的掌握税务、成本,预算、财务管理、供应链管理、仓库进销存管理等知识。
4、具有7年以上相关工作经验。
职位要求
- 招聘人数
- 1 人
- 学历要求
- 大专
- 工作经验
- 5-10 年
- 工作性质
-
全职
- 应届生
- 接受
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